聚焦合規(guī)管理 筑牢內(nèi)控防線
——隆山公司接受集團(tuán)內(nèi)審專項檢查
2025年8月6日,集團(tuán)公司紀(jì)委書記蒲曉波同志率領(lǐng)10人內(nèi)審組進(jìn)駐隆山公司,開展上半年內(nèi)部審計。
內(nèi)審組通過查閱憑證、調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場問詢等方式展開全面核查。重點檢查了“三重一大”事項的集體決策記錄及執(zhí)行規(guī)范性,“三公”經(jīng)費報銷流程的合規(guī)性,物資采購招標(biāo)管理的透明度,以及經(jīng)濟(jì)合同履約風(fēng)險的管控機(jī)制。同步審查了安全管理制度落實及內(nèi)控責(zé)任分工情況。
內(nèi)審檢查組檢查完畢后,進(jìn)行了問題反饋。檢查組指出,隆山公司基礎(chǔ)管理無原則性問題,需在反饋問題整改上要壓實整改責(zé)任,強(qiáng)化在采購供應(yīng)商管理、資金支付監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)一步完善電子留痕與多部門聯(lián)審機(jī)制,加強(qiáng)對細(xì)節(jié)管控。公司分管負(fù)責(zé)人表示,將依托內(nèi)審建議優(yōu)化內(nèi)控制度,加速制度“廢改立”,完善相關(guān)動態(tài)預(yù)警系統(tǒng),切實提升公司合規(guī)管理效能。
(綜合管理部:王惠瓊)
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